Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 33/2026 nákup potravín 613,24 s DPH 30.01.2026 COOP Jednota ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
Faktúra 260039 Hygienické potreby ZS 305,46 s DPH 6/2026 30.01.2026 KM office, spol. s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 30.01.2026 30.01.2026
Faktúra 9126002000 e-Government 250,00 s DPH 05/2026 30.01.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 30.01.2026 30.01.2026
Faktúra 32/2026 nákup potravín 96,12 s DPH 29.01.2026 Inmedia, spol.s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
Faktúra 31/2026 nákup potravín 497,53 s DPH 29.01.2026 Inmedia, spol.s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
Faktúra 30/2026 nákup potravín 602,29 s DPH 28.01.2026 ATC - JR, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 09.02.2026 09.02.2026
Faktúra 29/2026 nákup potravín 402,90 s DPH 28.01.2026 ATC - JR, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 09.02.2026 09.02.2026
Faktúra 28/2026 nákup potravín 342,34 s DPH 28.01.2026 Grandfoods.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
Faktúra 912600644 Spevník 6,00 s DPH 4/2026 28.01.2026 Ares, spol. s r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 30.01.2026 30.01.2026
Faktúra 24/2026 nákup potravín 235,47 s DPH 27.01.2026 Lunys s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
Faktúra 23/2026 nákup potravín 221,58 s DPH 26.01.2026 FOODSERVICE Nitra s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.01.2026 06.02.2026
Faktúra 27/2026 nákup potravín 182,15 s DPH 24.01.2026 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
Faktúra 21/2026 nákup potravín 430,24 s DPH 23.01.2026 Ryba Žilina spol. s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 28.01.2026 06.02.2026
Faktúra 22/2026 nákup potravín 289,91 s DPH 23.01.2026 AG foods SK s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 30.01.2026 09.02.2026
Faktúra 8622264161 Plyn 1 174,00 s DPH 22.01.2026 SPP a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra 7104273593 ZSE 1,65 s DPH 22.01.2026 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra 7132194930 ZSE 4,95 s DPH 22.01.2026 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.01.2026 23.01.2026
Faktúra 26005 Revízia 762,60 s DPH 3/2026 22.01.2026 Techlux, s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.01.2026 23.01.2026
Faktúra 6647448970 Poistka - lyžiarsky 96,32 s DPH 4010005701 21.01.2026 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra 0125657353 Tel. služby 54,60 s DPH 21.01.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 22.01.2026 22.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7747