|
Faktúra |
92025
|
mäso
|
1 834,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
25595001
|
potraviny (chlieb, pečivo, zelenina)
|
362,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Coop Jednota |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.02.2025 |
08.02.2025 |
|
Faktúra |
102025
|
mäsové výrobky
|
72,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
2529000114
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2025 |
|
Faktúra |
1612510117
|
cerálne tyčinky, cestoviny
|
191,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
AGfoods |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.02.2025 |
08.02.2025 |
|
Faktúra |
250100155
|
kompót, lekvár, cestoviny, šošovica, šťava 100%, čaj, ryža
|
852,54 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Unique |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.02.2025 |
08.02.2025 |
|
Faktúra |
0120250226
|
zelenina, ovocie, múka, vajcia, med
|
498,64 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Zdravé ovocie |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.02.2025 |
08.02.2025 |
|
Faktúra |
250100317
|
smoothie, hrušky
|
260,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.02.2025 |
08.02.2025 |
|
Faktúra |
250100316
|
mliko, mliečne výrobky, zemiaky
|
305,09 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.02.2025 |
08.02.2025 |
|
Faktúra |
1025008871
|
tilapia, maslo
|
439,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Ryba Žilina |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.02.2025 |
08.02.2025 |
|
Faktúra |
125002513
|
Svietidlá
|
104,94 |
s DPH |
3/2025
|
|
23.01.2025 |
LEDart, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
Faktúra |
8612072568
|
dodávka zemného plynu
|
1 141,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
Faktúra |
23250144
|
maslo, múka, olej, droždie, cukor
|
176,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Grandfood |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
2025000495
|
nusante, cestiviny, kečup, džem, pretlak paradajkový, koreniny
|
1 098,33 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Šesták s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
2520016223
|
zelenina, zemiaky
|
158,63 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
250100250
|
jogurty
|
141,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
125002186
|
Svietidlá
|
91,35 |
s DPH |
2/2025
|
|
21.01.2025 |
LEDart, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
Faktúra |
2520016249
|
kiwi, uhorky
|
197,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
250100227
|
koreniny, mak, zemiaky, maslo, tofu, syr tehla
|
400,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Foodservice |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
0120250162
|
zelenina, ovocie
|
508,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Zdravé ovocie |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |