Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70661590 Komensky 253,15 s DPH VK/10/09/029 08.11.2024 Komensky, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra 252025 Učebné pomôcky 21,00 s DPH 9/2025 27.03.2025 Mgr. Ivan Sklenka ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 9/2024 Sieťky na okná a dvere 762,00 s DPH 9/2024 14.08.2024 Okná Demeter, s. r. o. Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 14.08.2024 14.08.2024
Faktúra 25211683 Servis zariadení SJ 204,73 s DPH 8/2025 19.03.2025 LUKNAR, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 240866 Kovová skriňa 270,00 s DPH 8/2024 14.08.2024 KM office, spol. s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 14.08.2024 14.08.2024
Faktúra 2024046 IKT 3 997.00 s DPH 79/2024 23.12.2024 Roman Hulan ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 2435563 Balíčky T9 303,00 s DPH 78/2024 23.12.2024 Taktik, s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 241200496 Lavice a stoličky 3 375.00 s DPH 77/2024 20.12.2024 Daffer, s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 0692124 Osviežovače vzduchu 478,00 s DPH 76/2024 20.12.2024 AlfaPureo, s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 240100094 Náplň do dávkovača mydla 240,00 s DPH 75/2024 20.12.2024 MAXIMM, s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 224205786 Opravy údržba 91,20 s DPH 74/2024 20.12.2024 B2B Partner s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 2402006311 Hygienické potreby 302,62 s DPH 73/2024 20.12.2024 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 1000242795 Obraz prezidenta 36,00 s DPH 72/2024 20.12.2024 TASR ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 4122024 Opravy údržba 1 110.00 s DPH 71/2024 20.12.2024 Tibor Solnica ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 7013285316 PZP 160,59 s DPH 7013285316 08.11.2024 ČSOB Poisťovňa, a. s. ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor PaedDr. Adriana Novosadová riaditeľka školy 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra 240277 Rebrík 290,44 s DPH 70/2024 20.12.2024 FISTAR, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 2025006 OP a OS elektroinštalácií v ŠJ 776,08 s DPH 7/2025 17.03.2025 FEBOMONT, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra 2025007 OP a OS elektroinštalácií v ZŠ 639,60 s DPH 7/2025 17.03.2025 FEBOMONT, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra 1020240060 Deratizácia 60,00 s DPH 69/2024 20.12.2024 AGRORM, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 24595001 Drobný tovar - ŠJ 126,55 s DPH 68/2024 20.12.2024 COOP JEDNOTA Nitra SD ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/7229