|
Faktúra |
70661590
|
Komensky
|
253,15 |
s DPH |
VK/10/09/029
|
|
08.11.2024 |
Komensky, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
252025
|
Učebné pomôcky
|
21,00 |
s DPH |
9/2025
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Ivan Sklenka |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
9/2024
|
Sieťky na okná a dvere
|
762,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
14.08.2024 |
Okná Demeter, s. r. o. |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
Faktúra |
25211683
|
Servis zariadení SJ
|
204,73 |
s DPH |
8/2025
|
|
19.03.2025 |
LUKNAR, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
240866
|
Kovová skriňa
|
270,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
14.08.2024 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
Faktúra |
2024046
|
IKT
|
3 997.00 |
s DPH |
79/2024
|
|
23.12.2024 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
2435563
|
Balíčky T9
|
303,00 |
s DPH |
78/2024
|
|
23.12.2024 |
Taktik, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
241200496
|
Lavice a stoličky
|
3 375.00 |
s DPH |
77/2024
|
|
20.12.2024 |
Daffer, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
0692124
|
Osviežovače vzduchu
|
478,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
20.12.2024 |
AlfaPureo, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
240100094
|
Náplň do dávkovača mydla
|
240,00 |
s DPH |
75/2024
|
|
20.12.2024 |
MAXIMM, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
224205786
|
Opravy údržba
|
91,20 |
s DPH |
74/2024
|
|
20.12.2024 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2402006311
|
Hygienické potreby
|
302,62 |
s DPH |
73/2024
|
|
20.12.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
1000242795
|
Obraz prezidenta
|
36,00 |
s DPH |
72/2024
|
|
20.12.2024 |
TASR |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
4122024
|
Opravy údržba
|
1 110.00 |
s DPH |
71/2024
|
|
20.12.2024 |
Tibor Solnica |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
7013285316
|
PZP
|
160,59 |
s DPH |
7013285316
|
|
08.11.2024 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
240277
|
Rebrík
|
290,44 |
s DPH |
70/2024
|
|
20.12.2024 |
FISTAR, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2025006
|
OP a OS elektroinštalácií v ŠJ
|
776,08 |
s DPH |
7/2025
|
|
17.03.2025 |
FEBOMONT, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
2025007
|
OP a OS elektroinštalácií v ZŠ
|
639,60 |
s DPH |
7/2025
|
|
17.03.2025 |
FEBOMONT, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
Faktúra |
1020240060
|
Deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
69/2024
|
|
20.12.2024 |
AGRORM, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
24595001
|
Drobný tovar - ŠJ
|
126,55 |
s DPH |
68/2024
|
|
20.12.2024 |
COOP JEDNOTA Nitra SD |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |