Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1612510044 potraviny 114,90 s DPH 09.01.2025 AGfoods ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 1612510043 100 % ovocný sirup do automatu 304,98 s DPH 09.01.2025 AGfoods ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 1612510023 múka cícerová, ovocné 100% sirupy, kompóty, koreniny, ovocné pyré 747,72 s DPH 09.01.2025 AGfoods ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 37865382 Rohože - prenájom, pranie 9,02 s DPH 26851005 09.01.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 0120250018 zelenina, ovocie 302,03 s DPH 08.01.2025 Zdravé ovocie ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 250100047 mlieko, cestoviny, maslo, tehla, droždie 363,61 s DPH 08.01.2025 Foodservice ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 2501200129 ryža, mlieko, cestoviny, múka, sardinky, vajcia, lečo 839,31 s DPH 08.01.2025 ATC ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Slávka Cintulová vedúca ŠJ 17.01.2025 17.01.2025
Objednávka 1/2025 Vzdelávanie RVC 150,00 s DPH 07.01.2025 RVC Nitra ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.12.2024 07.01.2025
Objednávka 2/2025 Svietidlá 91,35 s DPH 07.01.2025 LEDart, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.12.2024 07.01.2025
Objednávka 3/2025 Svietidlá 104,94 s DPH 07.01.2025 LEDart, s. r. o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 04.12.2024 07.01.2025
Faktúra 7122293813 ZSE 287,65 s DPH 07.01.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 7122293814 ZSE 293,34 s DPH 07.01.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 022025 Vedenie účtovníctva 650,00 s DPH 1/2024 05.01.2025 Ing. Monika Michaličková ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 7025010018 Kyberšikana 55,35 s DPH ZO /2024KŠ11022-1 02.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 1025011042 výkon zodpovednej osoby 41,82 s DPH ZO/2018A11022-1 02.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 2435563 Balíčky T9 303,00 s DPH 78/2024 23.12.2024 Taktik, s. r. o. ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 2024046 IKT 3 997.00 s DPH 79/2024 23.12.2024 Roman Hulan ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 22401803 Prostriedky do umývačky riadu 328,32 s DPH 66/2024 20.12.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 240605 Drobný tovar - ŠJ 344,21 s DPH 67/2024 20.12.2024 Ing. Ľudovít Ligač - KSM ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 24595001 Drobný tovar - ŠJ 126,55 s DPH 68/2024 20.12.2024 COOP JEDNOTA Nitra SD ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor Mgr. Jana Halová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
zobrazené záznamy: 341-360/7440