|
Objednávka |
79/2024
|
IKT
|
3 997,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Roman Hulan |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Objednávka |
77/2024
|
Lavice a stoličky
|
3 375,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Daffer, s. r. o. |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
1022024
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 595,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
Faktúra |
802024
|
mäso, mäsové výrobky
|
2 372,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
20.10.2024 |
|
Faktúra |
1006464624
|
Storno poplatok LK
|
2 112,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Wachumba CK, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
91/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 962,66 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
92025
|
mäso
|
1 834,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Objednávka |
12/2024
|
Učebnice
|
1 526,71 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Megabooks, s. r. o. |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2024 |
|
Objednávka |
7/2025
|
OP a OS elektroinštalácií v ZŠ a ŠJ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
FEBOMONT, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
Faktúra |
182025
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 351,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
1102024
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 309,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
29.12.2024 |
|
Faktúra |
240100977
|
potraviny
|
1 303,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Uniqe SR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
Objednávka |
25/2024
|
Sieťky na okná
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Okná Demeter, s. r. o. |
Základná škola, Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
Faktúra |
8612072568
|
dodávka zemného plynu
|
1 141,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
Objednávka |
65/2024
|
Zariadenie do SJ
|
1 137,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
8670020154
|
dodávka zemného plynu
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
Objednávka |
71/2024
|
Opravy údržba
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Tibor Solnica |
ZŚ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Objednávka |
30/2024
|
Učebnice
|
1 105,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Taktik, s. r. o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |