|
|
Faktúra |
260207
|
Výtlačky a paušál
|
97,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
nákup potravín
|
738,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82026
|
Materiál údržba
|
180,00 |
s DPH |
17/2026
|
|
08.04.2026 |
Peter Polakovič - POLY THERM |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
Vedenie účtovníctva
|
650,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
07.04.2026 |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019652
|
Elektrina
|
97,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.04.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019653
|
Elektrina
|
171,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.04.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610376
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019654
|
Elektrina
|
226,00 |
s DPH |
|
3000329275
|
01.04.2026 |
Energie2, a. s. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
13.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202611753
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Materiál údržba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Peter Polakovič - POLY THERM |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427186
|
Plyn
|
1 174.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
nákup potravín
|
612,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2807113
|
Rohože - prenájom, pranie
|
42,66 |
s DPH |
|
26851005
|
31.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
nákup potravín
|
2 711,49 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Mäsiarstvo Ján Blaškovič |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2797028
|
Rohože - prenájom, pranie
|
42,66 |
s DPH |
|
26851005
|
31.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260265
|
Hygienické potreby ZS
|
305,46 |
s DPH |
16/2025
|
|
31.03.2026 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Hygienické potreby ZS
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
KM office, spol. s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000857
|
Rukavice, fólia, alobal - SJ
|
98,78 |
s DPH |
15/2026
|
|
30.03.2026 |
ENTER 21, s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
nákup potravín
|
292,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
ZŠ Školská 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
08.04.2026 |