|
|
Faktúra |
5100034535
|
dodávka zemného plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250752
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040997
|
Výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897053
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8561047158
|
Vodné a stočné
|
51,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7683185833
|
ZSE
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
ovocie
|
232,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
744/2025
|
cerálna tyčinka
|
233,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Molnár |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Slávka Cintulová |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7181453972
|
ZSE
|
322,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8651027228
|
dodávka zemného plynu
|
1 141.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250078
|
VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8561075342
|
Vodné a stočné
|
105,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7181463906
|
ZSE
|
274,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7122293814
|
ZSE
|
293,34 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293813
|
ZSE
|
287,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025011042
|
výkon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018A11022-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7025010018
|
Kyberšikana
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO /2024KŠ11022-1
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
Mgr. Jana Halová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422401630
|
Poskytovanie služby mVL - Vema
|
9,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24/0535
|
Výtlačky a paušál
|
61,13 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
OPC Europe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8461068337
|
Vodné a stočné
|
126,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZsVS, a.s. |
ZŠ Školská ulica 197/10, Cabaj-Čápor |
PaedDr. Adriana Novosadová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |